审计61.5分!!!祝贺自己
00:1121天 舞弊、沟通和利用他人工作1
22:3421天 货币单元抽样&信息技术
14:5321天 抽样风险1
50:3321天 会计估计
43:5321天 企业内部控制审计2
17:2821天 企业内部控制审计1
35:5321天 销售与收款循环
32:3321天 集团财务报表审计
42:48模拟主观题5
32:10冲 在整体和业务流程层面了解内控
22:21冲 风险评估和内部控制
23:26冲 总体审计策略和具体审计计划
04:08冲关 审计流程-业务约定书
08:59冲关 审计流程-重要性
32:137章 风险评估2
09:487章 风险评估1
04:2716章 1-4节
24:1516章 合并过程
04:2116章 了解组成部分注册会计师
07:4416章 针对评估的风险采取的应对措施
08:3016章 重要性
12:1117章 关联方的审计1
27:4217章 关联方的审计2
07:5417章 考虑持续经营假设
28:1417章 其他特殊项目的审计1
26:2217章 审计会计估计2
20:1217章 首次接受委托时对期初余额的审计
16:0919章 比较信息
24:4519章 非无保留意见 强调事项段
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